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Cómo Alcanzar un Nivel Óptimo de Madurez en la Función de Auditoría Interna.

  • Profesor: Jesús Aisa Díez, Auditool
  • Nivel: Intermediate
  • Duración :
  • Precio: $ 49

Tabla de Contenidos

Visto
Nivel
1º) Contexto actual de actuación de las unidades de auditoría interna y el modelo de las tres líneas de defensa en la gestión de riesgos de las organizaciones.

Descripción

Objetivo del curso:

Para aquellos profesionales relacionados con las actividades de la función de auditoría interna, resulta evidente que un aspecto de máxima trascendencia es  conseguir un nivel de calidad en sus actuaciones que permita alcanzar las expectativas de las partes interesadas, posicionándose así como un área de máxima utilidad en la organización.

Para conseguir este objetivo las Unidades de Auditoría Interna disponen de diversos protocolos con los que guiar sus acciones, como lo es el Marco Internacional de la Prácticas de Auditoría Interna del Institute of Internal Auditors (IIA), en el que se describen las mejores técnicas a emplear en el ejercicio de la profesión, cuya adecuada aplicación deberá ser posteriormente verificada, de forma que podamos incidir en los puntos en los que aún existan oportunidades de mejora, tal y como se deriva de la espiral de mejora continua PHVA (Planificar - Hacer - Verificar y Actuar).

Al ser éste el contexto en el que debe desarrollarse la función de auditoría interna en la actualidad, entendemos oportuno exponer la forma de desarrollar estas cuatro fases, incidiendo en la correspondiente a la implementación de un modelo de madurez con el que determinar el nivel alcanzado por el proceso auditor aplicado, que nos permita identificar las brechas a resolver para avanzar hasta un grado óptimo de actuación, superándose la forma tradicional de evaluar la calidad de la actividad auditora descrita en el Manual Quality Assessment del IIA, resumida en tres niveles: No cumple las Normas, Cumple Parcialmente las Normas y Cumple Generalmente las Normas.

Para ello el alcance del presente curso  no solo se incidirá en la parte teórica de las técnicas aplicables, sino también en la práctica, realizando frecuentes ejercicios. Siendo el contenido del curso el siguiente:

1º. Contexto actual de actuación de las unidades de Auditoría Interna y el modelo de las tres líneas de defensa en la gestión de riesgos de las organizaciones.

2º. Marco Internacional para la Práctica Profesional de Auditoría Interna. Contenido y ejemplos a valorar.

3º. Manual sobre la evaluación de calidad de la función de auditoría interna. Contenido y casos prácticos.

4º. Modelo de Madurez de Auditoría Interna.

  • Aspectos Clave.
  • Niveles del grado de desarrollo del Modelo de Madurez expuesto.   
  • Elementos de la Actividad de Auditoría interna a considerar.
  • Evaluación del Nivel de Madurez (Ejemplos).
  • Nivel actual estimado en la Auditoría Interna en la que desarrollan su   actividad los participantes.
  • Conclusiones y posibilidades de mejora.     

Profesor

Jesús Aisa Díez

Ingeniero Técnico Industrial Universidad Politécnica de Madrid, Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, Ex-Subdirector General Corporativo de Auditoría Interna de Telefónica SA., ponente de diversos cursos y workshops sobre materias relacionadas al Control Interno. Evaluador certificado de Quality Assurance y director de múltiples evaluaciones de calidad de Unidades de Auditoría Interna realizadas en el ámbito iberoamericano, tanto en España, Portugal, como en diversos países latinoamericanos (Chile, Perú y Colombia). Ponente y conferencista en diversos eventos internacionales, tanto en España, como Iberoamérica. Colaborador de Auditool

Madrid, España

Auditool

Es una Red de Conocimientos especializada en Auditoría y Control Interno que le permite a los Auditores y Profesionales que laboran en estas áreas, tener acceso a metodologías de trabajo fundamentadas en buenas prácticas internacionales, entrenamiento en línea, listas de chequeo, modelos de papeles de trabajo, modelos de políticas, herramientas para la gestión de riesgos, entre otras. Permitiendo mejorar las prácticas de trabajo, ahorrando tiempo, creando y protegiendo valor en las organizaciones.

Cursos de este profesor

Nombre Nivel Fecha de Publicación
Curso Evaluaciones de Calidad a las Unidades de Auditoría Interna 2018 (8 Horas CPE) 2019-03-15 13:00:22
Cómo Alcanzar un Nivel Óptimo de Madurez en la Función de Auditoría Interna. 2019-04-09 16:33:12
Ética para Auditores Internos (5 Horas CPE) 2019-06-25 20:17:13
Nuevo Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna (2 Horas CPE) 2019-06-25 21:43:02
Guía para la Definición del Plan Anual de Auditoría (1 Horas CPE) 2019-06-26 12:19:25
Auditoría Interna del Tercer Milenio (6 Horas CPE) 2019-06-26 12:30:50
Auditorías Continuas. Formas de Mejorar en Eficiencia (3 Horas CPE) 2019-06-26 14:04:21
Metodología de Auditoría Interna (8 Horas CPE) 2019-06-26 14:48:23
Plan de Auditoría Interna Basado en Riesgo (4 Horas CPE) 2019-06-26 20:02:17
Formación Integral para Auditores Internos Basada en Normas Internacionales (22 Horas CPE) 2019-06-26 21:00:32
Curso para Presentaciones Ejecutivas de Auditoría 2019-06-27 16:55:30
Mejores Prácticas Corporativas (5 Horas CPE) 2019-06-28 19:45:29
Ley Sarbanes Oxley (SOX) para Auditores 2017 (5 Horas CPE) 2019-06-28 20:55:54
COSO - ERM 2017. Alineación del Riesgo con la Estrategia y el Desempeño (6 Horas CPE) 2019-06-28 21:41:21
Proceso de Gestión de Riesgos y Seguros en las Empresas (3 Horas CPE) 2019-07-02 21:16:39
Implantación de un Modelo de Gestión de Riesgos Corporativos (4 Horas CPE) 2019-07-02 21:40:09
Gestión Inteligente de Riesgos (EN CURSO) 2019-08-26 09:31:44
Carta de Recomendaciones de Auditoría (3 Horas CPE) 2019-07-05 15:52:28
Modelo de las Tres Líneas de Defensa (3 Horas CPE) 2019-07-05 17:14:49
Formación de Líderes en Auditoría y Control Interno (8 Horas CPE) 2019-07-05 17:52:33
Ejecución y Auditoría de la Toma Física de Inventarios (2 Horas CPE) 2019-07-05 19:37:37
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo para el Sector Real (5 Horas CPE) 2019-07-08 13:27:20
Gestión de Riesgos (6 Horas CPE) 2019-07-08 14:22:38
Análisis Financiero para Auditores (4 Horas CPE) 2019-07-08 14:37:36
La Auditoría y El Riesgo Operativo (4 Horas CPE) 2019-07-08 15:39:14
COSO III Aplicado al Reporte Financiero Externo (6 Horas CPE) 2019-07-08 16:06:17
Gobierno Corporativo (4 Horas CPE) 2019-07-15 16:05:13
Marco Integrado de Control Interno COSO III (5 Horas CPE) 2019-07-16 15:41:08
Modelo COSO (3 Horas CPE) 2019-07-16 11:31:12
Balanced Scorecard (4 Horas CPE) 2019-07-16 16:31:57
Etiqueta y Protocolo para Auditores (4 Horas CPE) 2019-07-16 16:57:06
Ortografía y Redacción para Auditores (5 Horas CPE) 2019-07-16 17:42:15
Ortografía y Redacción de Informes de Auditoría (5 Horas CPE) 2019-07-16 19:10:44
Sector Alimentos para Auditores (6 Horas CPE) 2019-07-17 15:56:02
Industria de la Construcción para Auditores (6 Horas CPE) 2019-07-17 16:12:16
Sector Salud para Auditores (8 Horas CPE) 2019-07-17 17:18:23
Sector Petrolero para Auditores (7 Horas CPE) 2019-07-17 17:51:28
Técnicas de Auditoría Asistidas por Computador (TAAC) (2 Horas CPE) 2019-07-18 16:23:29
Auditoría de la Tecnología de la Información (TI) (5 Horas CPE) 2019-07-18 17:10:15
Modelo COBIT (4 Horas CPE) 2019-07-18 17:40:49
Modelo COBIT para Auditores (7 Horas CPE) 2019-07-18 19:09:55
Evaluación de Controles sobre Tecnologías de la Información (3 Horas CPE) 2019-07-19 16:47:01
Ciberseguridad para Auditores (EN CURSO) 2019-07-19 17:09:05
Gestión del Riesgo de Fraude y la Auditoría (5 Horas CPE) 2019-07-19 17:19:51
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (6 Horas CPE) 2019-07-19 19:01:06
Banderas Rojas Para Identificar Fraudes (Red Flags) (5 Horas CPE) 2019-07-19 19:38:06
Programa de Administración del Riesgo de Fraude (10 Horas CPE) 2019-07-19 21:08:02
Auditoría Forense Digital (11 Horas CPE) 2019-07-22 12:22:41
Senior de Auditoría (1 Hora CPE) 2019-07-22 14:50:49
Asistente de Auditoría (1 Hora CPE) 2019-07-22 15:38:27
Sistema de Control de Calidad para Firmas de Contadores Públicos (NICC 1) (4 Horas CPE) 2019-07-22 15:48:15
Procedimientos Sustantivos de Auditoría basados en NIA (4 Horas CPE) 2019-07-22 15:57:39
Evaluación de Controles del Proceso de Compras (4 Horas CPE) 2019-07-22 16:22:16
Análisis de Datos de Auditoría (4 Horas CPE) 2019-07-26 12:34:20
Evaluación de Controles del Proceso de Ventas (3 Horas CPE) 2019-07-26 17:28:47
Técnicas y Procedimientos de Auditoría de Última Generación (8 Horas CPE) 2019-07-26 17:44:49
¿Cuánto Cobrar por los Servicios de Auditoría? (2 horas CPE) (1) 2019-07-30 19:21:01
Ética para Auditores Externos (8 Horas CPE) 2019-07-30 19:43:09
Muestreo en Auditoría (12 Horas CPE) 2019-07-30 20:59:58
Evaluación de Procesos Clave (5 Horas CPE) 2019-07-30 21:50:08
Procedimientos Analíticos en Auditoría (4 Horas CPE) 2019-07-31 20:02:42
Buenas Prácticas en la Documentación y Evidencia de Auditoría (6 Horas CPE) 2019-07-31 20:34:25
Herramientas para Realizar Confirmaciones Externas 2019-07-31 21:06:32
Procedimientos Sustantivos Efectivo y Equivalentes de Efectivo (3 Horas CPE) 2019-08-01 19:13:14
Procedimientos Sustantivos Ingresos y Cuentas por Cobrar (3 Horas CPE) 2019-08-01 19:32:05
Procedimientos Sustantivos Inversiones Permanentes (2 Horas CPE) 2019-08-01 19:39:23
Procedimientos Sustantivos Intangibles (2 Horas CPE) 2019-08-01 19:46:39
Procedimientos Sustantivos Propiedad, Planta y Equipo (2 Horas CPE) 2019-08-01 19:50:55
Procedimientos Sustantivos Pagos Anticipados (2 Horas CPE) 2019-08-01 19:56:11
Procedimientos Sustantivos Inventarios (2 Horas CPE) 2019-08-01 20:23:23
Procedimientos Sustantivos Gastos de Personal (2 Horas CPE) 2019-08-01 20:27:40
Procedimientos Sustantivos Gastos (2 Horas CPE) 2019-08-01 20:31:43
Procedimientos Sustantivos Contingencias no Cuantificables y Compromisos (2 Horas CPE) 2019-08-01 20:35:37
Procedimientos Sustantivos Impuesto a las Ganancias (2 Horas CPE) 2019-08-01 21:11:11
Procedimientos Sustantivos Estimaciones (2 Horas CPE) 2019-08-01 21:16:07
Procedimientos Sustantivos Pasivos (3 Horas CPE) 2019-08-01 21:20:27
Procedimientos Sustantivos Patrimonio (2 Horas CPE) 2019-08-01 21:32:23
NIIF Plenas para Auditores (19 Horas CPE) 2019-08-05 17:44:15
Normas Internacionales de Auditoría y Control de Calidad (9 Horas CPE) 2019-08-09 17:18:53
Normas Internacionales de Auditoría (20 Horas CPE) 2019-08-09 17:42:06
Introducción al fraude y abuso organizacional (10 Horas CPE) 2019-08-12 14:48:31
Evaluación del Control Interno en Auditorías de Estados Financieros (EN CURSO) (3) 2019-09-23 12:13:59
¿Cuánto Cobrar por los Servicios de Auditoría? (2 horas CPE) 2019-10-31 17:24:22
Comunicación Asertiva para Auditores (3 Horas CPE) 2019-11-01 14:52:04
Introducción a un esquema eficaz de segregación de funciones (2 Horas CPE) 2019-11-26 21:15:07

Objetivo del curso:

Para aquellos profesionales relacionados con las actividades de la función de auditoría interna, resulta evidente que un aspecto de máxima trascendencia es  conseguir un nivel de calidad en sus actuaciones que permita alcanzar las expectativas de las partes interesadas, posicionándose así como un área de máxima utilidad en la organización.

Para conseguir este objetivo las Unidades de Auditoría Interna disponen de diversos protocolos con los que guiar sus acciones, como lo es el Marco Internacional de la Prácticas de Auditoría Interna del Institute of Internal Auditors (IIA), en el que se describen las mejores técnicas a emplear en el ejercicio de la profesión, cuya adecuada aplicación deberá ser posteriormente verificada, de forma que podamos incidir en los puntos en los que aún existan oportunidades de mejora, tal y como se deriva de la espiral de mejora continua PHVA (Planificar - Hacer - Verificar y Actuar).

Al ser éste el contexto en el que debe desarrollarse la función de auditoría interna en la actualidad, entendemos oportuno exponer la forma de desarrollar estas cuatro fases, incidiendo en la correspondiente a la implementación de un modelo de madurez con el que determinar el nivel alcanzado por el proceso auditor aplicado, que nos permita identificar las brechas a resolver para avanzar hasta un grado óptimo de actuación, superándose la forma tradicional de evaluar la calidad de la actividad auditora descrita en el Manual Quality Assessment del IIA, resumida en tres niveles: No cumple las Normas, Cumple Parcialmente las Normas y Cumple Generalmente las Normas.

Para ello el alcance del presente curso  no solo se incidirá en la parte teórica de las técnicas aplicables, sino también en la práctica, realizando frecuentes ejercicios. Siendo el contenido del curso el siguiente:

1º. Contexto actual de actuación de las unidades de Auditoría Interna y el modelo de las tres líneas de defensa en la gestión de riesgos de las organizaciones.

2º. Marco Internacional para la Práctica Profesional de Auditoría Interna. Contenido y ejemplos a valorar.

3º. Manual sobre la evaluación de calidad de la función de auditoría interna. Contenido y casos prácticos.

4º. Modelo de Madurez de Auditoría Interna.

  • Aspectos Clave.
  • Niveles del grado de desarrollo del Modelo de Madurez expuesto.   
  • Elementos de la Actividad de Auditoría interna a considerar.
  • Evaluación del Nivel de Madurez (Ejemplos).
  • Nivel actual estimado en la Auditoría Interna en la que desarrollan su   actividad los participantes.
  • Conclusiones y posibilidades de mejora.     

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